金牛王论坛二肖中特
首頁 > 宿松縣直 > 通知公告
 通知公告

宿松縣直機關工委2017年部門決算情況

點擊數:   發布時間:2018-08-08 10:16:40  打印

 第一部分 宿松縣直機關工委概況

一、部門職責

1、對所屬機關基層黨組織黨建工作進行研究和指導,提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議;負責調整和理順機關黨組織的設置及其隸屬關系。

2、對所屬機關基層黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復;督促指導所屬機關基層黨組織按期進行換屆;審批所屬機關基層黨組織關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示;審批所屬機關基層黨組織選出的書記、副書記、委員;審批所屬機關基層黨組織選出的紀委書記和副書記。

3、配合縣委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設,每年對黨員領導干部民主生活會和黨組(黨委、總支、支部)中心組學習情況進行督促檢查,并將督促檢查情況通報縣委組織、宣傳部門;建立中心組學習計劃備案制度;負責所屬機關基層黨組織、黨務干部、新黨員和入黨積極分子的政治理論培訓。

4、指導縣直機關精神文明建設,牽頭組織有關部門加強對縣直文明機關創建工作進行指導、督查和考核評比。

5、指導所屬機關基層黨組織加強黨風廉政建設,實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。

6、領導縣直機關人民武裝和共青團工作,支持其依照有關法律和章程獨立負責地開展工作。

7、建立健全機關基層黨組織負責人考核評價機制,積極向縣委組織部和部門黨組織建議表彰或推薦使用優秀機關基層黨組織負責人。

8、對所屬機關基層黨組織貫徹執行《條例》和縣委決議、決定以及重要工作部署的情況進行督促檢查。

9、履行縣委規定的其他職責任務。

二、機構設置

從決算單位構成看,宿松縣直機關工委2017年度部門決算為委本級決算。

縣直工委設置1名書記,3名副書記,內設紀工委、人武部、辦公室和文明創建辦。

序號

單位名稱

在 職

聘 用

離 休

退 休

遺屬補助

1

宿松縣縣直工委

9

1

0

5

1

 

 

 

 

第二部分 宿松縣直機關工委2017年部門決算表       

收入支出決算總表

 

 

 

公開01

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

137.94

一、一般公共服務支出

137.94

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事業收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、經營收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

0.00

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

137.94

本年支出合計

137.94

用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

   年初結轉和結余

5.11

     年末結轉和結余

5.11

 

 

 

 

總計

143.05

總計

143.05

         

 

收入決算表

                                            

 

 

 

 

 

 公開02

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

137.94

137.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

137.94

137.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共產黨事務支出

137.94

137.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203601

行政運行

137.94

137.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

137.94

137.94

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

137.94

137.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共產黨事務支出

137.94

137.94

0.00

0.00

0.00

0.00

203601

行政運行

137.94

137.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

   

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

137.94

一、一般公共服務支出

137.94

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

0.00

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

137.94

本年支出合計

137.94

年初財政撥款結轉和結余

0.00

年末財政撥款結轉和結余

0.00

一般公共預算財政撥款

0.00

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

合計

137.94

合計

137.94

         

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05

部門:                                                                       金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

 

合計

0.00

0.00

0.00

137.94

137.94

0.00

137.94

137.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

137.94

137.94

0.00

137.94

137.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共產黨事務支出

0.00

0.00

0.00

137.94

137.94

0.00

137.94

137.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

203601

行政運行

0.00

0.00

0.00

137.94

137.94

0.00

137.94

137.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06

 

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

人員經費

公用經費

 

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

 
 

301

工資福利支出

75.19

302

商品和服務支出

24.37

310

其他資本性支出

0.00

 

30101

  基本工資

31.39

30201

  辦公費

4.80

31001

  房屋建筑物購建

0.00

 

30102

  津貼補貼

20.14

30202

  印刷費

0.85

31002

  辦公設備購置

0.00

 

30103

  獎金

12.75

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

 

30104

其他社會保障繳費

5.15

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

 

30106

  伙食補助費

1.20

30205

  水費

0.10

31006

  大型修繕

0.00

 

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

1.10

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

2.40

30207

  郵電費

1.43

31008

  物資儲備

0.00

 

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

 

30199

其他工資福利支出

2.16

30209

  物業管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

 

303

對個人和家庭的補助

38.38

30211

  差旅費

0.88

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

 

30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

 

30302

  退休費

18.17

30213

  維修()

0.47

31013

  公務用車購置

0.00

 

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.14

31019

  其他交通工具購置

0.00

 

30304

  撫恤金

1.15

30215

  會議費

1.12

31020

  產權參股

0.00

 

30305

  生活補助

5.85

30216

  培訓費

2.19

31099

  其他資本性支出

0.00

 

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

1.98

304

對企事業單位的補貼

0.00

 

30307

  醫療費

1.12

30218

  專用材料費

0.44

30401

  企業政策性補貼

0.00

 

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

 

30309

  獎勵金

0.02

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

 

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

0.20

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

 

30311

  住房公積金

7.93

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

 

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

1.20

30701

  國內債務付息

0.00

 

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.61

30707

  國外債務付息

0.00

 

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

 其他交通費用

6.27

39906

  贈與

0.00

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

4.14

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.59

 

 

 

 

人員經費合計

113.57

公用經費合計

24.37

 
                           

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿松縣直機關工委沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

第三部分 宿松縣直機關工委2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計143.05萬元、支出總計143.05萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加55.15萬元,增長62.7%,主要原因是公用定額增加,財政撥款增加了。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計137.94萬元,其中:財政撥款收入137.94萬元,占100%

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計143.05萬元,其中:基本支出143.05萬元,占100%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計143.05萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計143.05萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加55.15萬元,增長62.7%,主要原因是公用定額增加,財政撥款增加了。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入137.94萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加50.04萬元,增長56.9%。主要原因是公用定額增加,財政撥款增加了。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出137.94萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加50.04萬元,增長56.9%。主要原因一是公用定額增加下到位;二是2017年根據省委組織部部署安排增加了基層黨組織標準化建設工作經費。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出137.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出137.94萬元,占100%

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為107.6萬元,支出決算為143.05萬元,完成年初預算的132.9%。決算數大于預算數的主要原因: 一是公用定額增加下到位;二是2017年根據省委組織部部署安排增加了基層黨組織標準化建設工作經費。其中:基本支出143.05萬元,占100%。具體情況如下:

1一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為107.6萬元,支出決算為143.05萬元,完成年初預算的132.9%,決算數大于預算數的主要原因一是公用定額增加下到位;二是2017年根據省委組織部部署安排增加了基層黨組織標準化建設工作經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出137.94萬元,其中人員經費113.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費24.37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宿松縣直機關工委沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度,宿松縣直機關工委機關運行經費支出137.94萬元,比2016年增加50.04萬元,增長56.9%,主要原因一是公用定額增加下到位;二是2017年根據省委組織部部署安排增加了基層黨組織標準化建設工作經費。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,宿松縣直機關工委無政府采購支出。

(三)國有資產占有使用情況。

截至20171231日,因公車改革,宿松縣直機關工委未保留公務用車。
   
(四)關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,宿松縣直機關工委2017年預算未安排績效評價項目,故本年度決算無相關績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




上一篇:縣直機關工委2018年“三公”經費預算

下一篇:宿松縣直機關工委2017年一般公共預算財政 撥款“三公”經費支出決算情況說明

Copyright 2017 宿松縣直機關黨建網 All Rights Reserved

中共宿松縣直屬機關工作委員會 主辦     郵箱:[email protected] 皖ICP備17028265號-1

電話:0556-7821073    皖公網安備34082500000000號

管理入口

金牛王论坛二肖中特 中国理财平台排名 下载广东麻将 约战武汉麻将app下载 九乐游棋牌官网下载 吉祥棋牌苹果版二维码 325棋牌怎么样 清洁能源股票推荐 关于st股票涨跌限制 天才麻将少女真人版在线 脉动棋牌手机客户端